• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6_25 Hudobná rozprávka 81,00 s DPH 4/2025 24.04.2025 Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo 24.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 5_25 Preprava autobusom 73,80 s DPH 7/2025 15.04.2025 CIRO TRANS s.r.o. 24.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 4_25 Exkurzia do botanickej záhrady 46,00 s DPH 11.04.2025 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Botanická záhrada 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 3_25 Keramická dielňa 36,00 s DPH 10.04.2025 Centrum voľného času 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 2_25 Výchovný koncert 81,00 s DPH 2/2025 08.04.2025 GAĽA STANISLAV GALA VIDEO-FOTO 10.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 1_25 Čistiace prostriedky 33,00 s DPH 26.03.2025 Šuchterová s.r.o. 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 12_24 Toner 21,60 s DPH 19.12.2024 FORGY s.r.o. 19.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 11_24 Čistiace prostriedky 129,00 s DPH 10.12.2024 Šuchterová s.r.o. 18.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 10_24 OOPP 630,00 s DPH 28.11.2024 Zdravotel s.r.o. 03.12.2024 06.12.2024
    Faktúra 9_24 Výtvarný materiál 700,00 s DPH 19.11.2024 All 4 School - Fabianova s.r.o. 22.11.2024 22.11.2024
    Faktúra 8_24 Čistiace potreby 135,15 s DPH 04.11.2024 Šuchterová s.r.o. 05.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 7_24 Predplatné ADAMKO, VRABČEK 50,33 s DPH 03.07.2024 Slovenská pošta 12.07.2024
    Faktúra 5_24 Kancelársky materiál 134,40 s DPH 27.06.2024 All 4 school - Fabianova s.r.o. 12.07.2024
    Faktúra 4_24 Toner 45,60 s DPH 17.06.2024 FORGY s.r.o. 12.07.2024
    Faktúra 3_24 ČIstiace prostriedky 217,74 s DPH 17.06.2024 PhDr. Marta Samová - MASA 12.07.2024
    Faktúra 2_24 Toner 21,60 s DPH 22.03.2024 FORGY s.r.o. 12.07.2024
    Faktúra 1_24 Knihy 750,00 s DPH 23.02.2024 I.M.I. Imrich Hájik 12.07.2024
    Faktúra 14_23 ČIstiace prostriedky 122,00 s DPH 12.12.2023 Šuchterová a.r.o. 12.07.2024
    Faktúra 13_23 Učebné pomôcky 684,00 s DPH 06.12.2023 ELARIN, s.r.o. 12.07.2024
    Faktúra 12_23 Učebné pomôcky 460,75 s DPH 04.12.2023 ELARIN, s.r.o. 12.07.2024
    << | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/30