|
Faktúra |
1_23
|
Predplatné časopisu ADAMKO
|
7,92 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Slovenská pošta |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
2_23
|
Predplatné VRABČEK
|
8,80 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Slovenská pošta |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
2_24
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
FORGY s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
12_24
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
FORGY s.r.o. |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Faktúra |
7_23
|
Výtvarný materiál
|
29.9.2023 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
1_25
|
Čistiace prostriedky
|
33,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
8_25
|
Keramická dielňa
|
36,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Centrum voľného času |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
Faktúra |
3_25
|
Keramická dielňa
|
36,00 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Centrum voľného času |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
5_23
|
Toner
|
43,20 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
FORGY s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
4_24
|
Toner
|
45,60 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
FORGY s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
4_25
|
Exkurzia do botanickej záhrady
|
46,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Botanická záhrada |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
7_24
|
Predplatné ADAMKO, VRABČEK
|
50,33 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Slovenská pošta |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
8_23
|
Kancelársky papier
|
59,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
12_25
|
Interaktívna prednáška o včelárstve
|
67,50 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
KS-instal s.r.o. |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
5_25
|
Preprava autobusom
|
73,80 |
s DPH |
7/2025
|
15.04.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
2_25
|
Výchovný koncert
|
81,00 |
s DPH |
2/2025
|
08.04.2025 |
GAĽA STANISLAV GALA VIDEO-FOTO |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
7_25
|
Divadelné predstavenie KNIHA
|
81,00 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
Faktúra |
6_25
|
Hudobná rozprávka
|
81,00 |
s DPH |
4/2025
|
24.04.2025 |
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
13_25
|
Čistiace prostriedky
|
91,75 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
10_23
|
Toner
|
92,90 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Miroslav Šimáček - MS Data |
|
12.07.2024 |